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住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

江門市江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度部門決算公開

文章來源:本網(wǎng)  更新時間:2017-10-26 16:51    瀏覽數(shù):-

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目 

第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況

一,、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第三部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年部門決算情況說明

一,、2016年度收入支出決算總體情況說明

二,、2016年度財政撥款收入支出總表說明

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四,、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋


第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理,、水利建設(shè)等工作的職能部門,,根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》(江辦發(fā)〔2013〕10號)文件精神,原住建局,、水務(wù)局,、城管局整合為高新區(qū)、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局,,主要職責(zé):涵蓋三防,、人防、交通運輸,、建筑管理,、水務(wù),、城鄉(xiāng)建設(shè)、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、燃?xì)夤芾?、綜合執(zhí)法等,。

二、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編制要求,,納入江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位共4個,,包括局本級和下屬3個事業(yè)單位,其中包括:江門市江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(公益一類事業(yè)單位),、江門市江海區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站(公益一類事業(yè)單位),、江門市江海區(qū)建設(shè)工程造價管理站(公益二類事業(yè)單位)。

 

第二部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年部門決算表

1:收入支出決算總表 (公開01表)

2:收入決算表(公開02表)

3:支出決算表(公開03表)

4:財政撥款收入支出決算總表 (公開04表)

5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)

6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

7:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)

8:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (公開08表)

9:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開09表) 

第三部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年部門決算情況說明

一,、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度總收入合計12178.25萬元,,其中本年收入12178.25萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入12057.04萬元,,比上年決算數(shù)(5808.3萬元)增加6248.74萬元,,增長107.58%。主要原因:一是2016年會計核算首次引入“權(quán)責(zé)發(fā)生制”要求,,即將2016年底財政收回的經(jīng)費指標(biāo)重新記入2016年收入科目,,由此引致2016年的公園建設(shè)、水利管理,、市政設(shè)施等方面專項經(jīng)費的本年收入增加1309.7萬元,;二是2016年部分專項經(jīng)費支出相比2015年有較大幅度增加,如環(huán)衛(wèi)管理,、市政管理,、園林綠化管理、水利管理,、公路新建,、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套等增加約4695萬元。

2.其他收入121.21萬元,,比上年決算數(shù)(730.16萬元)減少608.95萬元,,下降83.4%。主要原因是2015年通過財政專戶劃撥到我局下屬事業(yè)單位(區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價站、區(qū)檢測站,、區(qū)審圖辦)的運作經(jīng)費,,在2016年已改由預(yù)算經(jīng)費列支,即通過一般公共財政預(yù)算支出,,不再通過財政專戶支出,,因此會計核算上也相應(yīng)產(chǎn)生變化,即不再使用“其他收入”科目來核算此類財政撥款,,而是通過“財政撥款收入”科目來核算,。

(二)年度支出總體情況

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度總支出13212.54萬元,其中本年支出13212.54萬元,。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出137.83萬元,,主要用于區(qū)長綜合管理經(jīng)費、行政事業(yè)單位住房改革補貼發(fā)放,,比上年決算數(shù)(10萬元)增加127.83萬元,,增長1278.3%,主要原因2016年新增行政事業(yè)單位在職及退休人員住房改革補貼在本類別中列支,。

2.國防支出3.96萬元,,主要用于區(qū)人防辦經(jīng)費支出,比上年決算數(shù)(12.52萬元)減少8.56萬元,,下降68.37%,,主要原因是2016年用于江海區(qū)人防設(shè)施維護(hù)、人防演練,、人防車養(yǎng)護(hù)等方面支出減少,。

3.教育支出9.18萬元,主要用于2016年地稅教育費附加征收經(jīng)費,,本類別支出為2016年新增加,,2015年無此類別經(jīng)費支出,故不能與上年進(jìn)行增減對比,。

4.文化體育與傳媒支出169.04萬元,,主要用于江海區(qū)文化廣場升級改造支出,本類別支出為2016年新增加,,2015年無此類別經(jīng)費支出,,故不能與上年進(jìn)行增減對比。

5.社會保障和就業(yè)支出80.59萬元,,主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出,,比上年決算數(shù)(71.99萬元)增加8.6萬元,增長11.95%,,主要原因是2016年離退休人員待遇有所提高,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出188.13萬元,主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費支出和江海區(qū)環(huán)衛(wèi)清潔費支出,,比上年決算數(shù)(32.49萬元)增加155.64萬元,,增長479%,,主要原因是2016年新增江海區(qū)市政化運作的環(huán)衛(wèi)清潔費150.03萬元在本類別中列支。

7.節(jié)能環(huán)保支出3.81萬元,,主要用于建筑節(jié)能以及能源審計方面的支出,,比上年決算數(shù)(4.6萬元)減少0.79萬元,下降17.17%,,主要原因是2016年在建筑節(jié)能方面的投入有所增加,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7740.06萬元,主要用于建設(shè)管理,、市政設(shè)施,、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等方面支出,,比上年決算數(shù)(3976.99萬元)增加3763.07萬元,,增長94.62%,主要原因是2016年用于建設(shè)市場管理,、市政設(shè)施養(yǎng)護(hù),、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等方面投入經(jīng)費增加,。

9.農(nóng)林水支出2550.77萬元,,主要用于水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運行與維護(hù)等方面的支出,,比上年決算數(shù)(1754.94萬元)增加795.83萬元,,增長45.35%,主要原因是2016年用于水利工程建設(shè)與水利設(shè)施運行與維護(hù)等方面的支出有所增加,。

9.交通運輸支出888.25萬元,,主要用于江海區(qū)道路新建與改建支出,本類別支出為2016年新增加,,2015年無此類別經(jīng)費支出,,故不能與上年進(jìn)行增減對比。

10.資源勘探信息支出8.67萬元,,主要用于區(qū)墻材辦專項經(jīng)費,,比上年決算數(shù)(11.08萬元)減少2.41萬元,下降21.75%,,主要原因是2016年墻材辦專項經(jīng)費支出有所減少,。

11.國土海洋氣象支出12.4萬元,主要用于江海區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布經(jīng)費,,比上年決算數(shù)(12.4萬元)增加0萬元,,與上年持平。

12.住房保障支出66.92萬元,主要用于公共租賃住房和行政單位住房公積金,、購房補貼支出,,比上年決算數(shù)(86.03萬元)減少19.11萬元,下降22.21%,,主要原因是2016年沒有發(fā)放江海區(qū)公共租賃住房對企業(yè)的補貼,。

13.其他支出1352.93萬元,主要用于市政設(shè)施管養(yǎng),、道路橋梁維護(hù)等方面的支出,比上年決算數(shù)(643.22萬元)增加709.71萬元,,增長110.33%,,主要原因是2016年用于市政設(shè)施管養(yǎng)方面的經(jīng)費比2015年有較大的增加。

二,、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度財政撥款收入12057.04萬元,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入9637.25萬元,比年初預(yù)算數(shù)(7026.5萬元)增加2610.75萬元,,增長37.16%,,主要原因是2016年會計核算首次引入“權(quán)責(zé)發(fā)生制”要求,即將2016年底財政收回的經(jīng)費指標(biāo)重新記入2016年收入科目,,由此引致2016年的公園建設(shè),、水利管理、市政設(shè)施等方面資金的本年收入增加,;政府性基金預(yù)算財政撥款收入2419.79萬元,,比年初預(yù)算數(shù)(1106.4萬元)增加1313.39萬元,增長118.7%,,主要原因是2016年使用城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的城市公共設(shè)施建設(shè)經(jīng)費比2015年度有較大幅度增加,。

(二)2016年度財政撥款支出說明

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度財政撥款支出13008.85萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出11321.78萬元,,比年初預(yù)算數(shù)(7026.5萬元)增加5982.35萬元,,增長85.13%,主要原因是2016年環(huán)衛(wèi)管理,、市政管理,、園林綠化管理、水利管理,、公路新建,、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套等方面支出相比2015年有所較大幅度增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出1687.07萬元,,比年初預(yù)算數(shù)(1106.4萬元)增加580.67萬元,,增長52.48%,主要原因是2016年使用城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費比2015年度有較大幅度增加

分功能科目看:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)68.67萬元,,主要用于發(fā)放區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站、區(qū)市政維修處,、區(qū)綠化管理所,、白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處、區(qū)南沖水閘工程管理所這6個公益一類事業(yè)單位的住房改革補貼,。

2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)69.16萬元,,主要用于發(fā)放2016年公務(wù)員住房改革補貼。

3.教育支出(類)其他教育支出(款)9.18萬元,,主要用于2016年地稅教育費附加征收經(jīng)費,。

5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)169.04萬元,主要用于江海區(qū)文化廣場升級改造支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)80.33萬元,,主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)150.03萬元,,主要用于江海區(qū)市場化運作的環(huán)衛(wèi)清潔費支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)38.11萬元,主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費支出,。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)2.8萬元,,主要用于能源審計、建筑材料試驗方面支出,。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)1萬元,主要用于新型墻材方面支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)682.29萬元,主要用于住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出,,包括維持日常行政運行的人員經(jīng)費,、辦公經(jīng)費和其他管理事務(wù)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)114.75萬元,,主要用于江門市白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處人員經(jīng)費及運作經(jīng)費支出,。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)168.68萬元,主要用于江海區(qū)市政維修處的人員經(jīng)費支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)3541.35萬元,,主要用于江海區(qū)綠化管養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生治理,、一線環(huán)衛(wèi)工人補貼等方面支出,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)1460.18萬元,主要用于區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價站、區(qū)檢測站、區(qū)審圖辦的運作經(jīng)費,。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)94.93萬元,,主要用于住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(水務(wù)管理方面)的基本支出,包括日常行政運行人員經(jīng)費,、辦公經(jīng)費支出,。

16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)1229.06萬元,主要用于江海區(qū)水利工程建設(shè),、水利工程運行與維護(hù),、防汛等方面的支出。

17.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)1226.8萬元,,主要用于2016年江海區(qū)綠化管養(yǎng),、風(fēng)景名勝區(qū)管理等方面支出。

18.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)724.93萬元,,主要用于江海區(qū)道路新建與改建支出。

19.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)163.32萬元,,主要用于2016年公共交通運營補貼支出,。

20.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)12.4萬元,主要用于江海區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布方面支出,。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)66.91萬元,,主要用于行政單位的住房公積金和購房補貼支出。

22.其他支出(類)其他支出(款)1247.86萬元,,主要用于區(qū)內(nèi)市政設(shè)施管養(yǎng),、道路橋梁維護(hù)等方面支出。

三,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.14萬元,,完成預(yù)算(29.5萬元)的81.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,,完成預(yù)算(0萬元)的0%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為23.15萬元,完成預(yù)算(27萬元)的85.7%,;公務(wù)接待費支出決算為0.99萬元,,完成預(yù)算(2.5萬元)的39.6%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年(26.72萬元)減少2.58萬元,,下降9.6%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)比上年(4.83萬元)減少4.83萬元,下降100%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)比上年(19.31萬元)增加3.84萬元,,增長19.9%;公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年(2.58萬元)減少1.59萬元,,下降61.6%,。因公出國(境)費支出減少的主要原因是2016年無出國(境)任務(wù);公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是2016年用于質(zhì)量監(jiān)督,、施工安全,、城管執(zhí)法、水利巡查等方面的公務(wù)用車支出有所增加,;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》,,落實黨中央?yún)栃泄?jié)約反對浪費的要求,使公務(wù)接待費支出得以控制和節(jié)省,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費0萬元,占0%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.15萬元,,占95.9%;公務(wù)接待費支出0.99萬元,,占4.1%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)出國團(tuán)組0個,,累計0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.15萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,,2016年購置公務(wù)用車購置數(shù)0輛,;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出23.15萬元,2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為10輛,,主要用于建設(shè)市場管理,、質(zhì)量監(jiān)督、城管執(zhí)法,、水利巡查等方面業(yè)務(wù),。

3.公務(wù)接待費支出0.99萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,。2016年,,局機關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次,;發(fā)生國內(nèi)接待16批次,,接待人數(shù)約180人,,主要包括三防檢查、行政執(zhí)法,、水法宣傳等接待支出,。

 

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出82.08萬元,,比上年(91.23萬)減少9.15萬元,,下降10%,主要原因是2016年厲行節(jié)約,,減少辦公費用的支出,。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1150萬元,其中:政府采購貨物支出910萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出240萬元。授予中小企業(yè)合同金額1150萬元,,占政府采購支出總額的100%,,其中授予小微企業(yè)合同金額1150萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,,本部門共有車輛10輛(其中事業(yè)單位3輛),其中一般公務(wù)用車10輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

1.績效管理工作總體情況。我部門沒有組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,,由區(qū)財政部門負(fù)責(zé)對我局部分專項經(jīng)費進(jìn)行績效考核,,具體情況如下:

江海區(qū)財政局組織評審專家組對我局下屬事業(yè)單位屬于2016年度的三個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,其中江海區(qū)市政維修處的“市政設(shè)施管養(yǎng)專項”涉及項目金額1680萬元,,江海區(qū)綠化管理所的“園林綠化管養(yǎng)專項”涉及項目金額710萬元,,白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處的“白水帶風(fēng)景名勝區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)專項”涉及項目金額280萬元。

績效評價結(jié)果顯示,,三個項目支出績效情況較為理想,,基本達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。其中,,江海區(qū)市政維修處的“市政設(shè)施管養(yǎng)專項”績效綜合評價得分為86分,,評價等級為良,;江海區(qū)綠化管理所的“園林綠化管養(yǎng)專項”績效綜合評價得分為87分,評價等級為良,;白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處的“白水帶風(fēng)景名勝區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)專項”績效綜合評價得分為85分,,評價等級為良。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(無)

3.重點項目績效評價報告(無)

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(無)

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,,指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

十四,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十五,、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):反映用于新建,、改建、購買,、租賃公共租賃住房方面的支出,。

 

 

決算公開01表:收入支出決算總表2016.xls

決算公開02表:收入決算表2016.xls

決算公開03表:支出決算表2016.xls

決算公開04表:財政撥款收入支出決算總表2016.xls

決算公開05表:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2016.xls

決算公開06表:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2016.xls

決算公開07表:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2016.xls

決算公開08表:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2016.xls

決算公開09表:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2016.xls

 

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