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宣傳部(文化廣電旅游體育局)

財政預(yù)算

2016年高新(江海)區(qū)委宣傳部預(yù)算

文章來源:江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng)   更新時間:2016-03-08 15:47    瀏覽數(shù):-

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目 錄

第一部分  江海區(qū)委宣傳部概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江海區(qū)委宣傳部概況

 

一,、主要職責(zé)

(一)江海區(qū)委宣傳部是主管高新區(qū)(江海區(qū))全區(qū)意識形態(tài)方面工作工作的職能部門,。主要職能:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)輿論宣傳、意識形態(tài),、教育,、文化、體育方面的方針,、政策,、法律、法規(guī)以及市委,、市政府的有關(guān)決策部署,。(二)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的宣傳思想工作,;擬定有關(guān)宣傳教育計劃,、宣傳工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)理論研究,、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作,;負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)企(事)業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評定,、考核、培訓(xùn)工作,。(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃對外宣傳和互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,,組織指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)社會宣傳和新聞報道工作,把握正確的輿論導(dǎo)向,。(四)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)文明創(chuàng)建工作,;研究制訂本區(qū)域內(nèi)精神文明建設(shè)規(guī)劃,協(xié)調(diào)群眾性精神文明重大活動的開展,;抓好精神文明建設(shè)工作的試點(diǎn)和推廣,,并組織好各項檢查評比、表彰先進(jìn)活動,;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)志愿(義工)服務(wù)工作,。(五)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)教育、文化,、體育等工作,;擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。(六)編制本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,提出教育體制改革的措施并組織實(shí)施,;負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究,負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布,。(七)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)文物保護(hù)和利用的有關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù),,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。(八)開展對外文化、體育的交流與合作,,組織實(shí)施有關(guān)交流合作活動,。(九)指導(dǎo)江海區(qū)文學(xué)藝術(shù)節(jié)聯(lián)合會工作。(十)承擔(dān)有關(guān)廣播電視工作職責(zé),。(十一)承辦上級交辦的其他事項,。

(二)包括:行政單位包括宣傳部、文體廣電體育局,;事業(yè)單位江海區(qū)文化館,。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,,納入編制范圍的下屬單位預(yù)算納編制有下屬2個行政單位和1個事業(yè)單位,。下屬單位具體包括:行政單位2個包括宣傳部、文廣電體育局,;事業(yè)單位1個包括江海區(qū)文化館,。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

科室6個,,分別是:宣傳理論科,、精神文明建設(shè)科、體育科,、文化新聞出版科,、文聯(lián)、文化館,。

高新(江海)區(qū)委宣傳部編制17人,,實(shí)有17人,離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,,實(shí)有5人,,離退休1人;合同工8人,。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六,、般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1197.93萬元,,比上年增加381.73萬元,增長32%,,主要原因是2016年工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因,使人員經(jīng)費(fèi)及對個人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加,;支出預(yù)算1141.93萬元,,比上年增加325.73萬元,增長29%,,主要原因是工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因,,使人員經(jīng)費(fèi)及對個人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加,。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.5萬元,,比上年減少14.64萬元,,下降42%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,,反對浪費(fèi)各項制度規(guī)定,。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少1萬元,,下降100%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)各項制度規(guī)定;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,,與上年持平,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)各項制度規(guī)定,;公務(wù)接待費(fèi)11.5萬元,,比上年減少6.7萬元,下降37%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,,反對浪費(fèi)各項制度規(guī)定

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2016年,,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1141.93萬元,比上年增加325.73萬元,,增長29%,,主要原因是工資福利待遇的調(diào)整、人員變動等原因,,使人員經(jīng)費(fèi)及對個人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加,。其中:預(yù)算基本支出473.63萬元包括:(1)基本工資福利支出315萬元(含)人員工資175.58萬元,津貼補(bǔ)貼78.55萬元,,社會保障繳費(fèi)14.86萬元,,其他工資福利支出46.01萬元,(2)商品和服務(wù)性支出18萬元(含)辦公費(fèi)4萬元,,培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元,,公務(wù)接待0.5萬元,差旅費(fèi)2萬元,,勞務(wù)費(fèi)3萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5,辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元,,其他商品和服務(wù)性支出5.5萬元,,(3)對個人和家庭的補(bǔ)助140.63萬元(含)退休費(fèi)83萬元,醫(yī)療費(fèi)25.31萬元,,住房公積金30.26萬元,,購房補(bǔ)貼2.06萬元等。

預(yù)算項目支出預(yù)算612.3萬元,,主要支出項目有文化館包干經(jīng)費(fèi)40萬,;區(qū)委學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)7萬元;文明創(chuàng)建及表彰(含省市級文明村,、文明神曲創(chuàng)建經(jīng)費(fèi))10萬元,;現(xiàn)代公民、未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬;社科知識進(jìn)農(nóng)村,、進(jìn)社區(qū)普及活動經(jīng)費(fèi)4萬元,;推進(jìn)群眾文化經(jīng)費(fèi)(含“2131”電影工程)40萬;文體專項(包慈善萬人行)11萬,;創(chuàng)文迎檢經(jīng)費(fèi)25萬,;中國高新區(qū)、廣東科技理事單位6.3萬元,;文物普查及文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費(fèi)4萬,;綜合管理經(jīng)費(fèi)10萬;文聯(lián)經(jīng)費(fèi)4萬元,;全會專題及宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬,;各類媒體宣傳經(jīng)費(fèi)153萬;圖書館經(jīng)費(fèi)(含免費(fèi)開放)55萬,;文化場地和建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含免費(fèi)開放)167萬,;下達(dá)2016年中央補(bǔ)助地方美術(shù)館公共圖書館文化館(站)免費(fèi)開放資金4萬元;文博會經(jīng)費(fèi)7萬元,;航拍經(jīng)費(fèi)30萬元,。

其他支出56萬元,主要是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,,主要支出建設(shè)和維護(hù)社區(qū)體育健身公園,,購置健身器材并安裝,舉辦全民健身活動等相關(guān)費(fèi)用,。

     

四,、政府采購情況

   2017年本部門政府采購安排50萬元,其中:貨物類采購預(yù)算50萬元,,主要用于辦公設(shè)備的購置,。工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,,其中,,一般公務(wù)用車2輛(用于創(chuàng)文督導(dǎo)檢查和宣傳科應(yīng)急采訪等工作),單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

六、預(yù)算績效信息公開情況

    2016年,,本部門項目績效目標(biāo)不適用,。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四,、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出,。

 

 

預(yù)算01表:收支總體情況表.XLS

預(yù)算02表:收入總體情況表.XLS

預(yù)算03表:支出總體情況表.XLS

預(yù)算04表:財政撥款收支總體情況表.XLS

預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目).XLS

預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目).XLS

預(yù)算07表:一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目).XLS

預(yù)算08表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.XLS

預(yù)算09表:政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS

預(yù)算10表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS

預(yù)算11表:部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表預(yù)算表.XLS

 

 

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