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宣傳部(文化廣電旅游體育局)

財政決算

2015年度宣傳部決算公開

文章來源:未知   更新時間:2016-12-21 17:50    瀏覽數(shù):-

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2015年度宣傳部決算公開


目       錄

 

第一部分   江海區(qū)委宣傳部概況

一、 部門主要職能

二,、 部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  江海區(qū)宣傳部2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江海區(qū)宣傳部2015年部門決算情況說明

第四部分   其他重要事項的情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   江海區(qū)宣傳部概況

(一)部門主要職能

高新(江海)區(qū)宣傳部主要負責擬定區(qū)內宣傳教育計劃,,抓好區(qū)內的理論教育,、精神文明建設;統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)內對外宣傳工作,,組織指導區(qū)內新聞報道工作,,把握正確的輿論導向。區(qū)文體旅游局主要綜合協(xié)調局機關日常工作,,負責全局重大活動,、重要綜合性會議的組織或協(xié)調工作;負責文化藝術,、新聞出版,、著作權等行業(yè)管理;推動體育,、旅游事業(yè),、產業(yè)發(fā)展;負責指導,、監(jiān)督全區(qū)旅游市場秩序,;文化館作為區(qū)委宣傳部、區(qū)文體旅游局下屬的事業(yè)單位,,主要承擔著組織和指導開展群眾文化藝術活動的重要職責,。主要職能:指導各街道文化站的業(yè)務工作和活動;負責全區(qū)群眾性文化活動的策劃,、組織,、輔導和培訓;搜集和整理有關群眾藝術的資料和檔案,;負責執(zhí)行全市非物質文化遺產保護的規(guī)劃,,計劃和工作規(guī)范,;指導和組織實施全市非物質文化遺產的普查,、認定、申報,、保護和交流傳播工作,;組織開展群眾文化藝術創(chuàng)作和理論研究等相關工作。

納入部門預算編制有下屬2個行政(事業(yè))單位,,包括:行政單位:文體廣電旅游局,;事業(yè)單位:文化館。

(二)部門決算單位構成

江海區(qū)宣傳部編制24人機關編制17人,,實有17人,;文化館事業(yè)編制8人,實有8人,離退休10人,,實有25人,,離退休10人。

 

第二部分   詳見附件1


第三部分   江海區(qū)宣傳部2015年部門決算情況說明

2015年支出決算1444.35萬元,,其中:財政撥款支出1444.35萬元,。

2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出360.63萬元,,占25%,,其中:工資福利支出224.08萬元,對個人和家庭的補助117.97萬元,,商品和服務支出18.58萬元,,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算1083.72萬元,,占75%,,主要支出項目有文化體育與傳媒(類)文化(款)、文化體育與傳媒(類)文物(款),、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)旅游業(yè)管理與服務支出(款)決算支出1083.72萬元,。主要支出項目有:文化館包干經(jīng)費、文化館場地租金,、江南文化廣場場地管理費,、實施農村電影“2131工程”、圖書館,、慈善萬人行活動經(jīng)費,、推進群眾文化藝術活動、文化作者采風,、修復跨龍橋,、國家、省,、市級非物質文化遺產申報經(jīng)費,、文物普查工作、民間文化藝術扶持,、文化市場安全生產,、江海區(qū)藝術節(jié)、春節(jié)系列活動及氣氛布置經(jīng)費,、音樂會,、文體專項、文聯(lián)工作經(jīng)費,、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費,、航拍經(jīng)費,、“南岸印跡“工業(yè)遺址保護與開發(fā)”經(jīng)費以及各類媒體宣傳經(jīng)費等專項活動。

 

2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 22.64 萬元,,具體情況如下:

 1.因公出國(境)費支出 0 萬元,,與2014年決算支出數(shù)同期相比減少1.63萬元,主要減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和省,、市、縣具體要求,,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。

2.公務用車購置及運行維護費支出 7.44 萬元,主要包括:(1)報廢 1 輛,、更新購置 0輛,,購置支出 0 萬元,平均每輛  0萬元,;(2)公務車保有量 2 輛,,全年運行維護費支出 7.44 萬元,平均每輛3.72 萬元,。與2014年決算數(shù)同期相比減少1.63萬元,,由于2015年報廢1臺公務車,現(xiàn)保有量為2臺,,主要費用支出包括公務用車燃料費,、公務用車維修費、公務用車保險費及年費等,,減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市,、縣具體要求,,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

3.公務接待費支出 15.2 萬元,,共接待發(fā)生國內接待254次,,接待人數(shù)共2533人,主要用于接待各部門宣傳業(yè)務交流支出,,減少原因徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和省,、市,、縣具體要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。全年實際支出與2014年相比減少3.04萬元,。

 

   

第四部分  其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門其他文化支出經(jīng)費支出290.73萬元,,比2014年增加39.39萬元增長15.67%,主要是支付電視臺、新聞報刊,、網(wǎng)上資源平臺宣傳費,、勞務費和制作費用等支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額10萬元,,用于購置辦公設備,,所有購置占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

   截止2015年12月31日,,本部門共有公務車輛2輛(用于宣傳和應急工作),,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況,。

 2015年,,本部門共組織對4個項目進行預算績效評價,涉及項目金額311.3萬元,??冃гu價結果顯示,財政委托業(yè)務項目支出績效情況較為理想,,達到項目申請時設定的各項績效目標,。


第五部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三,、 基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務發(fā)生的人員開支和公用支出。

四,、 項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

五、 三公經(jīng)費:按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。(1)因公出國(境)費,,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。(2)公務用車購置及運行費,,指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,,包括領導干部專用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務接待:指單位規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

 

附件1.區(qū)本級2015年度部門決算公開表樣(宣傳部).xls


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