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自然資源局

財(cái)政預(yù)決算

江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算

文章來(lái)源:未知   更新時(shí)間:2017-10-23 09:46    瀏覽數(shù):-

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   第一部分   江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

 二,、收入決算表

 三,、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算情況說(shuō)明 

 第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況

(一)部門主要職責(zé)

江海區(qū)國(guó)土資源環(huán)保局是主管全區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)土地,、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治,、測(cè)繪管理、環(huán)境保護(hù)的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,,擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,,組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,;負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地,、礦產(chǎn)資源、耕地保護(hù),、組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地,、地籍管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理,、規(guī)范國(guó)土資源管理秩序,;按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、落實(shí)本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)責(zé)任,、從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,、環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法,、排污費(fèi)征管,、環(huán)境監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì)、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作,。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:辦公室,、綜合執(zhí)法監(jiān)察科、土地規(guī)保與利用科,、地籍與測(cè)繪管理科,、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科,。下設(shè)派出機(jī)構(gòu)2個(gè):外海國(guó)土資源管理所,、禮樂(lè)國(guó)土資源管理所。

我局屬下有2個(gè)事業(yè)單位:江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,。

江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心為江海區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局屬下公益二類事業(yè)單位,。主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)土地權(quán)屬登記、審核,、發(fā)證工作,;協(xié)助局機(jī)關(guān)承擔(dān)土地檔案、地質(zhì)資料的匯交工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,;承擔(dān)資質(zhì)范圍內(nèi)的地籍測(cè)繪、工程測(cè)量等相關(guān)測(cè)繪業(yè)務(wù),;編制和組織實(shí)施礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用等相關(guān)工作,。根據(jù)上述職責(zé),江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):(一)辦公室,。(二)土地登記股,。(三)檔案管理股。(四)技術(shù)中心股,。(五)測(cè)量室,。(六)規(guī)劃編制股。

江門市江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站為區(qū)國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局屬下的公益一類事業(yè)單位,。主要職責(zé)是:承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)大氣,、水體,、噪聲等環(huán)境要素質(zhì)量狀況的監(jiān)視性監(jiān)測(cè);分析,、收集,、儲(chǔ)存和整理環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料,組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書,,編制環(huán)境監(jiān)測(cè)月報(bào),、季報(bào)及監(jiān)測(cè)年鑒;負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)排污單位排污狀況的監(jiān)督性監(jiān)測(cè),;承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),,負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及治理設(shè)施運(yùn)行效果的監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)參與本區(qū)域內(nèi)發(fā)生的污染事故,、生態(tài)破壞等突發(fā)事件的應(yīng)急監(jiān)測(cè),;承辦局交辦的其它工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,,納入我部門(江海區(qū)國(guó)土資源環(huán)保局)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),,包括局本級(jí)和下屬2個(gè)事業(yè)單位:江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

 

  第二部分  江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算表


一,、收入支出決算總表.xls

二,、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

 

第三部分  江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算情況說(shuō)明

一,、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年度總收入3781.71萬(wàn)元,,其中本年收入3319.65萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余462.06萬(wàn)元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入3218.52萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)增加1698.43萬(wàn)元,,增長(zhǎng)111.73%。主要原因是:(1)節(jié)能環(huán)保支出較上年決算數(shù)增加1176.07萬(wàn)元(本年為1580.58萬(wàn)元,,上年為404.51萬(wàn)元),,增長(zhǎng)209.74%;(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年決算數(shù)增加317.19萬(wàn)元(本年為411.68萬(wàn)元,,上年為94.49萬(wàn)元),,增長(zhǎng)335.7%;(3)國(guó)土海洋氣象等支出較上年決算數(shù)增加131.39萬(wàn)元(本年為918.09萬(wàn)元,,上年為786.70萬(wàn)元),,增長(zhǎng)16.7%。

2.其他收入101.13萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)增加100.63萬(wàn)元,,增長(zhǎng)20126%,。主要原因是市環(huán)保局撥入生態(tài)村獎(jiǎng)勵(lì)資金30萬(wàn)元及江門市生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建啟動(dòng)資金60萬(wàn)元,。

(二)年度支出總體情況

2016年度總支出3781.71萬(wàn)元,其中本年支出1914.93萬(wàn)元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1866.78萬(wàn)元,。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出9.42萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)支出,。比上年決算數(shù)增加7萬(wàn)元,,增長(zhǎng)282.1%。主要原因是部分經(jīng)費(fèi)用于補(bǔ)充局的業(yè)務(wù)開(kāi)支,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.16萬(wàn)元,,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比上年決算數(shù)增加3.6萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.55%,,主要原因是人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)額增加。

3.節(jié)能環(huán)保支出259.72萬(wàn)元,,主要用于防治環(huán)境污染的支出,。比上年決算數(shù)下降174.51萬(wàn)元,降低40.19%.主要原因是大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站項(xiàng)目及水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站項(xiàng)目進(jìn)度比較慢,,大部分合同款未支付,。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.42萬(wàn)元,主要用于規(guī)劃部門業(yè)務(wù)費(fèi)支出,、人員工資支出,。比上年決算數(shù)增加345.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)461.73%。主要原因是增加2016年度購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出243.09萬(wàn)元,、環(huán)境監(jiān)測(cè)站人員工資支出24萬(wàn)元,、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出51.3萬(wàn)元、2015年基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償15.19萬(wàn)元及2016年基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償12.00萬(wàn)元,。

5.農(nóng)林水支出193.82萬(wàn)元,,主要用于上繳2015年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金193.82萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加31.82萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.64%,。主要原因是上級(jí)需要投放更多資金用于保護(hù)潭江水資源。

6.國(guó)土海洋氣象等支出927.20萬(wàn)元,,主要用于本局人員支出,、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出,、國(guó)土資源調(diào)查支出等,。比上年決算數(shù)增加64.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.49%,。主要原因增加2016年度公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出,、生態(tài)村獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。

7.住房保障支出41.5萬(wàn)元,,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,。比上年決算數(shù)增加9.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.09%,。主要原因是人員增資及新招錄公務(wù)員,。

8.其他支出40.69萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員住房維修基金支出及銀行手續(xù)費(fèi)支出,。比上年決算數(shù)增加支出38.92萬(wàn)元,,增長(zhǎng)40.8%。主要原因是從2016年4月區(qū)增加公務(wù)員住房改革補(bǔ)貼,。

二,、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3680萬(wàn)元。其中:2016年財(cái)政撥款年初結(jié)余數(shù)為461.48萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3136.84萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)增加845.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.90%,;主要原因是:(1)上級(jí)下達(dá)環(huán)保專項(xiàng)資金收入合共1294.28萬(wàn)元,;(2)部分預(yù)算支出項(xiàng)目因工作進(jìn)度慢使財(cái)政撥款收入減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入81.68萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)減少30.01萬(wàn)元,,下降26.87%,;主要原因是信息化建設(shè)項(xiàng)目因工作進(jìn)度慢使財(cái)政撥款收入減少。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年財(cái)政撥款支出合計(jì)3680萬(wàn)元,。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1791.78萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1888.22萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少481.66萬(wàn)元,,下降21.02%,;主要原因是2016年部分采購(gòu)項(xiàng)目合同款需結(jié)轉(zhuǎn)到2017年支付。政府性基金財(cái)政撥款支出78.5萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)減少33.19萬(wàn)元,;主要原因是信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的部分合同款需結(jié)轉(zhuǎn)到2017年支付。

分功能科目看,,一般公共服務(wù)支出9.42萬(wàn)元,,主要用于區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.16萬(wàn)元,,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,;節(jié)能環(huán)保支出244.72萬(wàn)元,主要用于他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出,、大氣污染防治支出,、排污費(fèi)安排支出、和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.42萬(wàn)元,,主要用于購(gòu)買服務(wù)人員工資和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃事務(wù)支出,;農(nóng)林水支出193.82萬(wàn)元,,主要用于上繳2015年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金;國(guó)土海洋氣象等支出915.49萬(wàn)元,,主要用于本局人員支出,、公用辦公支出、一般行政管理事務(wù),、土地資源利用與保護(hù),、國(guó)土資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治,、其他國(guó)土資源事務(wù)支出等,;住房保障支出41.5萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員住房公積金及住房補(bǔ)貼,;其他支出40.69萬(wàn)元,,主要用于公務(wù)員住房維修基金支出。

三,、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市江海區(qū)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.72萬(wàn)元,,完成預(yù)算32萬(wàn)元的58.51%,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.55萬(wàn)元,,完成預(yù)算31萬(wàn)元的59.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元,,完成預(yù)算1萬(wàn)元的16.55%,。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.49萬(wàn)元,,下降22.67%,。其中;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少4.83萬(wàn)元,下降100%,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.1萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出年減少0.76萬(wàn)元,,下降82.04%,。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)用由區(qū)外僑局統(tǒng)籌;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是由于工作需要,,車輛日常使用率較高,,國(guó)內(nèi)油價(jià)上漲,各類維護(hù)費(fèi)也有所上升;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,,減少公務(wù)接待次數(shù),,規(guī)范費(fèi)用開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)零元,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.55萬(wàn)元,占99.12%,;公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,,占0.88%。具體情況如下:

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)零元,。2016年的因公出國(guó)(境)費(fèi)由區(qū)外僑局統(tǒng)籌,,不在本部門安排預(yù)算。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.55萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為零萬(wàn)元,,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)零輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18.55萬(wàn)元,,2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為8輛,,主要用于國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查,、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、環(huán)保應(yīng)急,、日常業(yè)務(wù)工作用車等,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元。主要用于工作接待,。2016年,,局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1批次,接待人數(shù)共34人次,。主要是市政專項(xiàng)規(guī)劃審查建設(shè)專家論證會(huì)及評(píng)審會(huì)接待

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.37萬(wàn)元,比2015年增加55.82萬(wàn)元,,增長(zhǎng)210.2%,。增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的主要原因是使用2015年的結(jié)余資金購(gòu)置了一批辦公設(shè)備及專用設(shè)備合共36.01萬(wàn)元以及人員增加使公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額187.4萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出38.26萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出149.15萬(wàn)元,。授予中小微企業(yè)合同金額187.4萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額187.4萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,,其中,,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作),、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛;無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備,。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1.績(jī)效管理工作總體情況,。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,,一級(jí)項(xiàng)目32個(gè),,二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1525萬(wàn)元,,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,。

組織對(duì)“空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出360萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,2個(gè)的項(xiàng)目支出績(jī)效情況不夠理想,未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。

組織對(duì)1個(gè)部門開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),,涉及一般公共預(yù)算支出360萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站支出績(jī)效情況不夠理想,未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。

 

第四部分  名詞解釋

 

  1. 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

    三,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

    五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

    十二,、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),,指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),,指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費(fèi),,指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

     

     


 

 

 

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