2017年高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局部門預(yù)算
文章來源:江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間:2017-03-13 09:36 瀏覽數(shù):-
2017年度
高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局預(yù)算
第一部分 2017年高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局
部門預(yù)算基本情況說明
一,、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)發(fā)改工作的職能部門,。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、價格,、統(tǒng)計,、糧食,、國民經(jīng)濟動員等方面工作的方針、政策和法律,、法規(guī)以及市委市政府的有關(guān)決策部署,。
2.擬訂并組織實施本區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃以及其他專項發(fā)展規(guī)劃,。
3.研究分析本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,,進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警,,研究宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展運行中的重大問題,,提出宏觀調(diào)控的對策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,。
4.負責本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟體制改革,,研究經(jīng)濟體制改革問題,提出經(jīng)濟體制改革意見和建議,,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案;監(jiān)督檢查經(jīng)濟體制改革規(guī)劃,、方案的執(zhí)行情況,。
5.貫徹實施國家,、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策;監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況,;按權(quán)限對有關(guān)項目進行審核或?qū)徟?;負責固定資產(chǎn)投資、重點項目推進,;發(fā)布投資信息,,引導(dǎo)民間投資方向;擬訂管委會投資規(guī)劃,、計劃,,編制下達本區(qū)域內(nèi)財政性投資計劃。
6.推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,,提出本區(qū)域內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。
7.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,,參與擬訂有關(guān)發(fā)展政策,,研究提出政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。
8.擬定本區(qū)域內(nèi)的價格,、收費管理的政策措施并組織實施;會同有關(guān)部門編制和執(zhí)行價格改革中長期規(guī)劃,、年度計劃,;負責價格分析、預(yù)測,、預(yù)警和監(jiān)控,;依法實施市場監(jiān)管,,對商品和服務(wù)價格,、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查,,對價格,、收費違法行為進行查處。
9.負責本區(qū)域內(nèi)有關(guān)統(tǒng)計工作,;組織,、監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的貫徹,,查處統(tǒng)計違法案件,。
10.指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)糧食管理工作,,承辦市糧食局交辦的有關(guān)工作事項。
11.組織編制本區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,、計劃,;組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
12.承辦上級交辦的其他事項
納入部門預(yù)算編制有下屬1個行政(事業(yè))單位,,包括:行政單位江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局,;事業(yè)單位江海區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊;事業(yè)單位江海區(qū)價格認證中心。
(二)人員構(gòu)成情況
高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局編制21人,,實有19人,,離退休7人,下屬事業(yè)單位編制12人,,實有12人,。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、繼續(xù)深化“一門式,、一網(wǎng)式”政務(wù)改革,,全面配合完成行政審批標準化建設(shè),年內(nèi)完成行政許可事和公共服務(wù)事項辦事指南及業(yè)務(wù)手冊編制工作,。
2,、繼續(xù)抓好對市、區(qū)重點項目的跟蹤服務(wù)和協(xié)調(diào),,堅持每月跟蹤重點建設(shè)項目的建設(shè)進度,、投資效益,以及存在問題,,并依時向市有關(guān)部門和區(qū)政府報告,。
3、完成“十三五”專項規(guī)劃修編工作,。結(jié)合“十三五”規(guī)劃綱要,,開展下半年經(jīng)濟運行情況調(diào)研,著手做好2017年各項計劃工作,。
4,、繼續(xù)深入開展社會信用體系建設(shè)。按照《江門高新區(qū)(江海區(qū))社會信用體系建設(shè)規(guī)劃(2014-2020年)》精神,,推動行政許可和行政處罰信用信息公示工作,。大力推進“信用高新江海網(wǎng)”、政府網(wǎng)站和部門業(yè)務(wù)信息平臺的規(guī)范化建設(shè),。
5,、繼續(xù)加強公務(wù)用車使用監(jiān)管工作,建議把公務(wù)用車的使用管理工作納入黨風廉政建設(shè)考核內(nèi)容,。積極配合綜合執(zhí)法平臺建設(shè)和執(zhí)法執(zhí)勤部門用車平臺建設(shè),,適時開展公務(wù)用車服務(wù)平臺建設(shè),。按照上級的統(tǒng)一部署,加快推進事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革,。
6,、繼續(xù)做好國民經(jīng)濟動員工作,抓好我區(qū)經(jīng)濟動員常態(tài)化建設(shè)工作,。
7,、開展全國第三次農(nóng)業(yè)普查工作。目前,,我區(qū)已經(jīng)成立第三次全國農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,,有關(guān)工作正在開展。下一步,,我區(qū)將加強對第三次農(nóng)業(yè)普查的組織和領(lǐng)導(dǎo),,建立相應(yīng)的工作方案,形成工作責任制度,,全力推進普查工作的開展,。
8、圍繞數(shù)據(jù)質(zhì)量提升,,推進“四大工程”建設(shè),。一是完善基本單位名錄庫,充分利用稅務(wù),、工商,、民政、編辦等部門的數(shù)據(jù),,形成統(tǒng)計名錄庫比對信息,,加大實地核查力度,推進新投產(chǎn)企業(yè)的及時入庫,,確保入庫單位信息真實準確,。二是推進企業(yè)一套表制度,結(jié)合《廣東省一套表聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計工作規(guī)范》的要求,,加強直報單位數(shù)據(jù)報送工作的規(guī)范性,。三是完善統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng),結(jié)合統(tǒng)計云平臺建設(shè),,推進統(tǒng)計信息化建設(shè)上新臺階,。四是完善聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng),,提高企業(yè)報送報表的積極性和時效性,,力促企業(yè)按時報送報表,確保源頭數(shù)據(jù)的質(zhì)量,。五是充分應(yīng)用統(tǒng)計“四大工程”成果,,加強一套表中不同數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性和邏輯性審核,,提高源頭數(shù)據(jù)的質(zhì)量。
9,、夯實統(tǒng)計建設(shè)基礎(chǔ),,推進統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。根據(jù)《廣東省一套表聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計工作規(guī)范》的要求,,在全區(qū)各級統(tǒng)計機構(gòu),、調(diào)查對象和聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)中,完善和規(guī)范統(tǒng)計工作,,著力推進統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè),。
加強統(tǒng)計干部隊伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,充實統(tǒng)計干部隊伍,;加強基礎(chǔ)統(tǒng)計人員和聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計員的培訓(xùn),,提高全體統(tǒng)計人員的綜合素質(zhì)。
10,、推進“一區(qū)多園”統(tǒng)計及科技統(tǒng)計工作,。加強和完善“一區(qū)多園”統(tǒng)計的溝通協(xié)調(diào),完善“一區(qū)多園”統(tǒng)計工作制度,。完善“一區(qū)多園”指標體系,,結(jié)合國家級高新區(qū)的特點,加強對高新企業(yè)統(tǒng)計指標和科技統(tǒng)計指標體系的研究,,為江門國家高新區(qū)及分園區(qū)的戰(zhàn)略發(fā)展方向,、科技含量提升、可持續(xù)發(fā)展等提供更多的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,。
11,、繼續(xù)發(fā)揮“三項建設(shè)”穩(wěn)價惠民的作用。繼續(xù)抓好平價商店,、平價藥店建設(shè)工作,。一是督促全區(qū)11家平價商店和3家平價藥店繼續(xù)按省、市的要求規(guī)范經(jīng)營,、“平價”銷售,;二是嚴格監(jiān)督和檢查平價商店的經(jīng)營狀況,及時解決問題,;三是及時預(yù)警并積極應(yīng)對價格異動,,嚴格要求平價商店按照協(xié)議履行義務(wù),穩(wěn)定市場價格,,維護社會安定,。
12、檢查各收費部門是否嚴格按照市政府的涉企行政事業(yè)性收費和涉企經(jīng)營服務(wù)性收費政府定價清單(四個清單)的收費項目和收費標準進行收費,;同時,,督促相關(guān)收費部門從2016年10月1日免征23項國家規(guī)定涉企行政事業(yè)性收費的縣級收入,,并推進11項省定涉企行事收費“零收費?!?/span>
13,、將按照市發(fā)改部門的統(tǒng)一布署,對轄區(qū)范圍內(nèi)行政審批前置中介服務(wù)涉企收費進行摸底調(diào)查,、清理,,并適時向社會公開中介服務(wù)收費清單。
14,、加強價格監(jiān)測工作,。加強對豬肉、糧食,、食用油,、藥品、液化石油氣等與群眾生活息息相關(guān)的價格監(jiān)測,;密切關(guān)注相關(guān)商品價格的變動情況,,對苗頭性、趨勢性,、傾向性問題,,加大價格監(jiān)測力度,迅速捕捉,,準確判斷,,適時出擊,防止物價過快過高上漲,。
15,、著力解決群眾關(guān)心的價格熱點問題。加強教育,、醫(yī)療,、物業(yè)服務(wù),特別是對去年8月份起放開為市場調(diào)節(jié)價管理的車輛停放服務(wù)收費等熱點價格問題的監(jiān)管,,進一步規(guī)范收費行為,,切實解決關(guān)系與群眾切身利益較為密切的價格問題。
16,、加大價格宣傳工作力度,。按照“提前介入、主動宣傳,、及時引導(dǎo),,有利工作”的原則,及時解讀政策,穩(wěn)定人心,,進一步做好價格宣傳工作,。
17,、繼續(xù)推進價格信息化建設(shè),。結(jié)合我區(qū)實際,加強與市價格管理信息系統(tǒng)連接的項目建設(shè)工作,;繼續(xù)做好江海區(qū)物價信息網(wǎng)的更新工作,。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算889.56萬元,,比2016年預(yù)算增加23.05萬元,,增長2.66%,主要原因是增加經(jīng)濟體制改革研究,、產(chǎn)業(yè)招商組織專項以及人員薪資調(diào)整等經(jīng)費預(yù)算收入,。其中:公共財政預(yù)算收入889.56萬元,占100%.
三,、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算889.56萬元,,比2016年支出預(yù)算增加23.05萬元,增長2.66%,,主要原因是增加經(jīng)濟體制改革研究,、產(chǎn)業(yè)招商組織專項以及人員薪資調(diào)整等經(jīng)費預(yù)算支出。其中本年支出889.56萬元,,占100%,,包括:一般公共服務(wù)(類)支出768萬元,占86.33%,較2016年預(yù)算增加了142.3萬元,,增長22.74%,;社會保障和就業(yè)(類)支出66.5萬元,占7.48%,較2016年預(yù)算增加了8.4萬元,,增長14.46%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.34萬元,占2.51%,較2016年預(yù)算增加了2.18萬元,,增長10.81%,;住房保障(類)支出30.02萬元,占3.37%,,較2016年預(yù)算增加了0.38萬元,,增長1.28%;農(nóng)林水支出2.7萬元,,占0.30%,。本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共889.56萬元,比2016年預(yù)算增加168.76萬元,,增長23.09%,。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)597.4萬元,占總支出的67.16%,,比上年預(yù)算500.60萬元增加了96.8萬元,,增長19.34%,主要原因是人員薪資政策的調(diào)整,。其中工資福利性支出406.00萬元,,對個人和家庭補助支出153.12萬元,商品和服務(wù)支出24萬元,。
項目支出預(yù)算292.16萬元,,占總支出的32.84%,比上年預(yù)算230.20萬元增加了61.96萬元,,增長26.92%,,主要原因是增加了產(chǎn)業(yè)招商組織專項經(jīng)費。主要支出項目有:綜合管理專項,、價格管理專項,、發(fā)展與改革事務(wù)專項、統(tǒng)計信息事務(wù)專項,、購買服務(wù)人員,、調(diào)查隊包干經(jīng)費,價格認證中心經(jīng)費,,產(chǎn)業(yè)招商專項經(jīng)費,、強農(nóng)惠農(nóng)專項。
高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017 年高新(江海)區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計16.7萬元,比2016年預(yù)算15.8萬元增加0.9萬元,,增長5.7%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,,較上年持平,。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,較上年持平 ,。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出9.2萬元,,較2016年預(yù)算減低0.5萬元,下降5.15%,,主要包括公務(wù)車燃料,、維修保養(yǎng),、車輛保險、路橋通行費等支出,,預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是我區(qū)實行公車改革,,我局公務(wù)車輛保有量減少,并通過建立和完善公務(wù)用車管理制度,,形成長效機制,,加強對公務(wù)車的管理,有效控制公務(wù)車運行維護費用,。
(四)公務(wù)接待費支出7.5萬元,,較2016年預(yù)算數(shù)增加1.4萬元,,增長22.95%,,主要包括上級公務(wù)活動、發(fā)改(物價)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出,,預(yù)算數(shù)比上年同期增加的原因是我局新增招商引資專項,,為保障產(chǎn)業(yè)招商工作順利開展,需增加公務(wù)接待費,。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排24.00萬元,比2016減少了1.2萬元,,減低4.76%,,原因是購置設(shè)備費用減少。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
2017年本單位預(yù)算政府采購支出28.44萬元,,主要用于購買辦公設(shè)備和辦公用紙等,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
2017年本部門共有車輛3輛,其中,,一般公務(wù)行政用車2輛,、一般執(zhí)法用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費:按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運行費,,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
預(yù)算05表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目).XLS
預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目).XLS
預(yù)算07表:一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目).XLS
預(yù)算08表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表:政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
預(yù)算10表:部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS
預(yù)算11表:部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表.XLS