2017年高新區(qū)(江海區(qū))財政局部門預算公開
文章來源:江海區(qū)政務信息網(wǎng) 更新時間:2017-03-15 15:55 瀏覽數(shù):-
目 錄
第一部分 高新(江海)區(qū)財政局概況
主要職責
機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門預算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
政府性基金預算支出情況表
部門預算基本支出預算表
部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高新(江海)區(qū)財政局概況
一,、主要職責
高新(江海)區(qū)財政局是主管全區(qū)財政工作的職能部門,。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省市有關財政、稅收,、財務會計,、公有資產(chǎn)管理等方面的方針政策和法律、法規(guī)以及市委市政府的決策部署,。負責本級各項財政收支管理,;負責編制本級年度財政預決算草案并按相關程序組織執(zhí)行;制訂行政事業(yè)單位經(jīng)費標準并組織實施,。負責各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理,;編制本區(qū)域內(nèi)社會保障預決算草案并組織執(zhí)行,管理本區(qū)域內(nèi)財政社會保障支出,,監(jiān)管社會保障資金,,監(jiān)督檢查本區(qū)域內(nèi)財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況。承擔本區(qū)域內(nèi)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作等,。
二,、機構(gòu)設置
(一)納入部門預算編制有下屬4個行政(事業(yè))單位,,包括:行政單位高新(江海)區(qū)財政局;事業(yè)單位江海區(qū)財政國庫集中支付中心,、江海區(qū)會計核算中心,、江海區(qū)投資審核中心。
(二)高新(江海)區(qū)財政局編制30人,,實有28人,,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制22人,,實有18人(其中江海區(qū)財政國庫集中支付中心編制9人,。實有9人;江海區(qū)會計核算中心編制7人,,實有5人,;江海區(qū)投資審核中心編制6人,實有4人),。
第二部分 2017年部門預算表
收支總體情況表
預算01表
部門:高新(江海)財政局單位:萬元
收入項目 | 預算數(shù) | 支出項目 | 預算數(shù) | |
一,、財政撥款(補助) | 2097.74 | 一、基本支出 | 1302.54 | |
預算經(jīng)費撥款(補助) | 2097.74 | 人員工資 | 933.8 | |
繳入國庫的非稅收入撥款 | 公用經(jīng)費 | 55.20 | ||
二,、財政專戶核撥的非稅收入 | 對個人和家庭的補助支出 | 279.10 | ||
三,、政府性基金收入 | 其他 | 34.44 | ||
四、轉(zhuǎn)移支付收入 | 二,、項目支出 | 815.20 | ||
五,、經(jīng)營收入 | 工資福利支出 | 188.40 | ||
六、行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)收益 | 商品和服務支出 | 474.80 | ||
七,、上級補助收入 | 對個人和家庭的補助 | |||
八,、附屬單位上繳收入 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
九、其他收入 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||
贈與 | ||||
債務利息支出 | ||||
債務還本支出 | ||||
基本建設支出 | ||||
其他資本性支出 | 52.00 | |||
貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ||||
其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 計 | 2097.74 | 本 年 支 出 合 計 | 2117.74 | |
十,、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
十一,、上年結(jié)轉(zhuǎn),、結(jié)余 | 20.00 | |||
收 入 總 計 | 2117.74 | 支 出 總 計 | 2117.74 |
收入總體情況表
預算:02表
部門:高新(江海)財政局單位:萬元
收入項目 | 預算數(shù) | |
一、財政撥款(補助) | 2097.74 | |
預算經(jīng)費撥款(補助) | 2097.74 |
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